Zarządzenie NR 169/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 169/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lipca 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 169/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lipca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
269 400,22 |
269 400,22 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
148 154,03 |
148 154,03 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
148 154,03 |
148 154,03 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
148 154,03 |
148 154,03 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
0,00 |
121 246,19 |
121 246,19 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
121 246,19 |
121 246,19 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
121 246,19 |
121 246,19 |
Razem: |
20 915 848,29 |
269 400,22 |
21 185 248,51 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 169/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lipca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 991 274,35 |
66 678,00 |
2 057 952,35 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
644 500,00 |
66 678,00 |
711 178,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
644 000,00 |
66 678,00 |
710 678,00 |
|
|
|
ORGAN |
644 000,00 |
66 678,00 |
710 678,00 |
Razem: |
131 740 681,74 |
66 678,00 |
131 807 359,74 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 169/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lipca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
269 400,22 |
269 400,22 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
148 154,03 |
148 154,03 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
146 687,16 |
146 687,16 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
0,00 |
2 836,46 |
2 836,46 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
5 148,15 |
5 148,15 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
0,00 |
4 093,79 |
4 093,79 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
38 051,69 |
38 051,69 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
9 850,75 |
9 850,75 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
32 220,28 |
32 220,28 |
|
|
|
WE |
0,00 |
24 334,82 |
24 334,82 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
0,00 |
5 821,37 |
5 821,37 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
15 964,15 |
15 964,15 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
8 365,70 |
8 365,70 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 466,87 |
1 466,87 |
|
|
|
WE |
0,00 |
1 466,87 |
1 466,87 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
0,00 |
121 246,19 |
121 246,19 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
120 045,74 |
120 045,74 |
|
|
|
G1 Wydatki |
0,00 |
27 028,88 |
27 028,88 |
|
|
|
G2 Wydatki |
0,00 |
51 830,04 |
51 830,04 |
|
|
|
WE |
0,00 |
20 048,88 |
20 048,88 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
15 073,77 |
15 073,77 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
6 064,17 |
6 064,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 200,45 |
1 200,45 |
|
|
|
WE |
0,00 |
1 200,45 |
1 200,45 |
Razem: |
20 915 848,29 |
269 400,22 |
21 185 248,51 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 169/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lipca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 447 732,48 |
66 678,00 |
8 514 410,48 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
845 000,00 |
66 678,00 |
911 678,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
844 000,00 |
66 678,00 |
910 678,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
644 000,00 |
66 678,00 |
710 678,00 |
Razem: |
147 153 996,21 |
66 678,00 |
147 220 674,21 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 169/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 lipca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
23 690 403,90 |
0,00 |
23 690 403,90 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
2 289 957,82 |
35 000,00 |
2 324 957,82 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
460 802,00 |
35 000,00 |
495 802,00 |
|
|
|
WPNS |
460 802,00 |
35 000,00 |
495 802,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
21 135 400,08 |
- 35 000,00 |
21 100 400,08 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 772 434,00 |
- 35 000,00 |
1 737 434,00 |
|
|
|
WGG |
1 758 659,87 |
- 35 000,00 |
1 723 659,87 |
630 |
|
|
Turystyka |
186 345,00 |
0,00 |
186 345,00 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
186 345,00 |
0,00 |
186 345,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
139 645,00 |
- 3 840,00 |
135 805,00 |
|
|
|
WAS |
137 800,00 |
- 3 840,00 |
133 960,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
3 840,00 |
3 840,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
3 840,00 |
3 840,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 180 405,00 |
0,00 |
1 180 405,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
467 305,00 |
10 000,00 |
477 305,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
WPNS |
10 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
369 000,00 |
- 10 000,00 |
359 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
349 000,00 |
- 10 000,00 |
339 000,00 |
|
|
|
WPNS |
349 000,00 |
- 10 000,00 |
339 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
249 931,18 |
0,00 |
249 931,18 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 850,00 |
- 1 500,00 |
23 350,00 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
6 000,00 |
- 1 500,00 |
4 500,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000,00 |
1 500,00 |
5 500,00 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
1 000,00 |
1 500,00 |
2 500,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 714 547,48 |
40 000,00 |
9 754 547,48 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 316 019,48 |
40 962,28 |
4 356 981,76 |
|
|
|
WAS |
4 316 019,48 |
40 962,28 |
4 356 981,76 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
341 819,00 |
- 962,28 |
340 856,72 |
|
|
|
WAS |
341 819,00 |
- 962,28 |
340 856,72 |
|
|
4090 |
Honoraria |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
55 000,00 |
- 14 000,00 |
41 000,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
55 000,00 |
- 14 000,00 |
41 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
327 800,00 |
- 45 000,00 |
282 800,00 |
|
|
|
WAS |
292 800,00 |
- 45 000,00 |
247 800,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 347 247,00 |
- 1 000,00 |
1 346 247,00 |
|
|
|
WAS |
660 754,00 |
- 1 000,00 |
659 754,00 |
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
305 000,00 |
45 000,00 |
350 000,00 |
|
|
|
WAS - Remont pomieszczeń |
150 000,00 |
45 000,00 |
195 000,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
739 536,92 |
- 40 000,00 |
699 536,92 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
460,00 |
2,50 |
462,50 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
460,00 |
2,50 |
462,50 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
165 470,00 |
- 40 002,50 |
125 467,50 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
165 470,00 |
- 40 002,50 |
125 467,50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
347 630,00 |
- 4 000,00 |
343 630,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
347 630,00 |
- 4 000,00 |
343 630,00 |
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
48 203 035,59 |
0,00 |
48 203 035,59 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 735 437,44 |
43 550,31 |
21 778 987,75 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
331 223,02 |
- 7 568,00 |
323 655,02 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
9 635,00 |
- 7 568,00 |
2 067,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 104 616,00 |
51 118,31 |
3 155 734,31 |
|
|
|
WGG Wymiana drzwi i posadzek Lubczyna |
112 900,00 |
34 575,00 |
147 475,00 |
|
|
|
WGG nawierzchnia Krępsko |
39 100,00 |
8 975,31 |
48 075,31 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
29 716,00 |
7 568,00 |
37 284,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 736 306,17 |
- 43 550,31 |
8 692 755,86 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
2 765 716,00 |
- 48 350,31 |
2 717 365,69 |
|
|
|
WE |
2 765 716,00 |
- 48 350,31 |
2 717 365,69 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
95 965,76 |
- 7 185,00 |
88 780,76 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
14 300,00 |
- 7 185,00 |
7 115,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
24,24 |
4 800,00 |
4 824,24 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
24,24 |
4 800,00 |
4 824,24 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 182,00 |
7 185,00 |
23 367,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
3 482,00 |
7 185,00 |
10 667,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 425 058,05 |
109 632,81 |
9 534 690,86 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 095 542,02 |
61 764,73 |
5 157 306,75 |
|
|
|
G2 Wydatki |
2 434 012,00 |
61 764,73 |
2 495 776,73 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
964 134,54 |
3 868,08 |
968 002,62 |
|
|
|
G2 Wydatki |
456 602,63 |
3 868,08 |
460 470,71 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 148,05 |
- 7 000,00 |
11 148,05 |
|
|
|
G2 Wydatki |
16 176,05 |
- 7 000,00 |
9 176,05 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
145 801,78 |
7 000,00 |
152 801,78 |
|
|
|
G2 Wydatki |
70 000,00 |
7 000,00 |
77 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
117 649,00 |
44 000,00 |
161 649,00 |
|
|
|
G1 Wydatki |
29 700,00 |
44 000,00 |
73 700,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
846 387,37 |
- 109 632,81 |
736 754,56 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
191 326,00 |
- 44 000,00 |
147 326,00 |
|
|
|
WGG |
190 826,00 |
- 44 000,00 |
146 826,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
546 771,60 |
- 67 632,81 |
479 138,79 |
|
|
|
WE |
536 777,60 |
- 67 632,81 |
469 144,79 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 514 410,48 |
0,00 |
8 514 410,48 |
|
85201 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
150 000,00 |
- 25 000,00 |
125 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
150 000,00 |
- 25 000,00 |
125 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
150 000,00 |
- 25 000,00 |
125 000,00 |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
120 000,00 |
25 000,00 |
145 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 000,00 |
25 000,00 |
145 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
120 000,00 |
25 000,00 |
145 000,00 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
208 978,79 |
0,00 |
208 978,79 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 240,00 |
- 382,61 |
1 857,39 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
2 240,00 |
- 382,61 |
1 857,39 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 671,82 |
- 711,90 |
8 959,92 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
9 671,82 |
- 711,90 |
8 959,92 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
285,00 |
485,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
200,00 |
285,00 |
485,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 469,65 |
809,51 |
6 279,16 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
5 469,65 |
809,51 |
6 279,16 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
41 661,00 |
10,00 |
41 671,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
132 660,55 |
- 10,00 |
132 650,55 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
25 000,00 |
- 10,00 |
24 990,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
25 000,00 |
- 10,00 |
24 990,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 062 199,00 |
- 1 028,00 |
1 061 171,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 009 699,00 |
- 1 028,00 |
1 008 671,00 |
|
|
|
WGG |
1 009 699,00 |
- 1 028,00 |
1 008 671,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 933 959,95 |
0,00 |
1 933 959,95 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
96 098,91 |
- 6 957,63 |
89 141,28 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
61 098,91 |
- 6 957,63 |
54 141,28 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 000,00 |
3 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
7 000,00 |
3 000,00 |
10 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
65 828,00 |
1 709,19 |
67 537,19 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
65 828,00 |
1 709,19 |
67 537,19 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 298,00 |
- 1 500,00 |
4 798,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
6 298,00 |
- 1 500,00 |
4 798,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
18 000,00 |
- 5 500,00 |
12 500,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
18 000,00 |
- 5 500,00 |
12 500,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30 903,52 |
5 248,44 |
36 151,96 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
17 903,52 |
5 248,44 |
23 151,96 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000,00 |
4 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
5 000,00 |
4 000,00 |
9 000,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
742 204,19 |
0,00 |
742 204,19 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
157 109,00 |
- 2 222,00 |
154 887,00 |
|
|
|
OPS Wydatki z dochodów własnych |
18 046,00 |
- 2 222,00 |
15 824,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 336,00 |
- 2 000,00 |
1 336,00 |
|
|
|
OPS Wydatki z dochodów własnych |
3 336,00 |
- 2 000,00 |
1 336,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
OPS Wydatki z dochodów własnych |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 491,79 |
372,00 |
13 863,79 |
|
|
|
OPS Wydatki z dochodów własnych |
0,00 |
372,00 |
372,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 850,00 |
4 850,00 |
|
|
|
OPS Wydatki z dochodów własnych |
2 000,00 |
2 850,00 |
4 850,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 093 520,00 |
1 028,00 |
1 094 548,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
141 390,00 |
- 7 500,00 |
133 890,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
122 370,00 |
- 7 500,00 |
114 870,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 497,00 |
500,00 |
4 997,00 |
|
|
|
WAS |
2 000,00 |
500,00 |
2 500,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
528,00 |
528,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
528,00 |
528,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 050,00 |
7 500,00 |
13 550,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
6 050,00 |
7 500,00 |
13 550,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 478 865,95 |
0,00 |
2 478 865,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 589 713,12 |
0,00 |
1 589 713,12 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 926,60 |
- 3 157,00 |
9 769,60 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
3 690,00 |
- 3 157,00 |
533,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 160,00 |
3 157,00 |
4 317,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
1 160,00 |
3 157,00 |
4 317,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 336 122,44 |
0,00 |
13 336 122,44 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
1 170 000,00 |
0,00 |
1 170 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
- 31,50 |
19 968,50 |
|
|
|
WGG |
20 000,00 |
- 31,50 |
19 968,50 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
31,50 |
31,50 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
31,50 |
31,50 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 077 947,44 |
0,00 |
1 077 947,44 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
108,00 |
108,00 |
|
|
|
Sołectwo Osiedle Mosty |
0,00 |
108,00 |
108,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
118 488,95 |
- 14 337,93 |
104 151,02 |
|
|
|
Sołectwo Lubczyna |
6 450,00 |
- 3 250,00 |
3 200,00 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
3 760,37 |
- 1 128,00 |
2 632,37 |
|
|
|
Sołectwo Osiedle Mosty |
4 908,00 |
- 461,00 |
4 447,00 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
11 000,00 |
- 9 479,25 |
1 520,75 |
|
|
|
Sołectwo Tarnówko |
3 000,00 |
- 19,68 |
2 980,32 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
245 223,90 |
2 575,68 |
247 799,58 |
|
|
|
Sołectwo Lubczyna |
1 750,00 |
3 250,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
600,00 |
1 128,00 |
1 728,00 |
|
|
|
Sołectwo Osiedle Mosty |
0,00 |
353,00 |
353,00 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
2 375,03 |
- 2 175,00 |
200,03 |
|
|
|
Sołectwo Tarnówko |
0,00 |
19,68 |
19,68 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
566 008,75 |
11 654,25 |
577 663,00 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
0,00 |
11 654,25 |
11 654,25 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 564 935,73 |
0,00 |
9 564 935,73 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 512 751,75 |
0,00 |
7 512 751,75 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
715,40 |
715,40 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
0,00 |
715,40 |
715,40 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
155 205,27 |
- 715,40 |
154 489,87 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
7 268,50 |
- 715,40 |
6 553,10 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
26 179,52 |
- 50,00 |
26 129,52 |
|
|
|
WAS |
3 959,52 |
- 50,00 |
3 909,52 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 569,00 |
50,00 |
36 619,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 040 212,88 |
0,00 |
10 040 212,88 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 597 969,88 |
0,00 |
6 597 969,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48 801,95 |
20 000,00 |
68 801,95 |
|
|
|
WE |
33 187,08 |
20 000,00 |
53 187,08 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
90 720,00 |
- 20 000,00 |
70 720,00 |
|
|
|
WE |
90 720,00 |
- 20 000,00 |
70 720,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 492 243,00 |
0,00 |
2 492 243,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
224 600,00 |
392,00 |
224 992,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
152 200,00 |
392,00 |
152 592,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
20 000,00 |
- 392,00 |
19 608,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji DW Wydatki |
20 000,00 |
- 392,00 |
19 608,00 |
Razem: |
147 220 674,21 |
0,00 |
147 220 674,21 |
1
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 05-08-2016 13:22 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 29-07-2016 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 05-08-2016 13:22 |